18年12月申报了一笔未开票收入,现在款要退回,要退税的话是到税务局做更正申报吗?那是不是涉及到18年的销售收入,年报这些都需要更正?
温柔的大碗
于2019-10-28 09:49 发布 2541次浏览
- 送心意
冯慧老师
职称: 中级会计师
2019-10-28 09:51
在收到退回的当月开具红字发票,冲销当月的销售就可以,不用追溯到以前年度
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在收到退回的当月开具红字发票,冲销当月的销售就可以,不用追溯到以前年度
2019-10-28 09:51:02
你好,你们购入的时候没有付款吗?
2020-06-16 17:33:49
这个无票收入通常是税务没办法去核实的。这个就要结合你的实际情况,你可以考虑之前做过预售,后面再转到收入。
2021-10-19 01:17:32
根据《个人所得税法》及《税收征收管理条例》的有关规定,企业应当准确、及时确认收入,缴纳所得税。无论是有发票销售还是未开发票销售,收入都应该在电子税务局中申报,因此这笔收入应该在本年度重新计入电子税务局的纳税申报表中去。
拓展知识:电子税务局致力于解决纳税申报难题,它是指一个由税务行政部门授权的互联网税务服务平台,通过向企业供应税收申报和审核信息,给企业提供电子化管理、服务和税收申报等服务。
2023-03-14 19:26:09
同学你好
对的
这个需要填写
2022-04-07 10:58:15
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温柔的大碗 追问
2019-10-28 09:55
冯慧老师 解答
2019-10-28 10:56