老师好,请教下您,我单位有稳岗返还的补助, 要求收到 问
你好,正常的,根据使用部门成本费用就行。 答
老师您好,我是购买方,销售方要求要开红字确认单,-70 问
你好,700元你原来怎么做的账 答
老师,公司本月销售的产品次月才开发票,如果按一套 问
借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 借主营业务成本贷库存商品 次月开了发票红冲上面的无票收入 在做发票的 答
公司出售房产会涉及土地增值税吗 问
您好,这个的话,增值的部分会涉及 答
我现在从tiktok提现一笔收入到公户里,需要给tikto 问
你好不需要给他们开发票。 答
12月销售假产品50件,每件售价600元,销售乙产品30件,每件售价700元,货款共51,000元,增值税销项税额6630元,收到银行汇票一张已存入银行应该怎么做分录?
答: 你好 借;银行存款6630%2B51,000,贷;主营业务收入 51,000, 应交税费—应交增值税(销项税额)6630
增值税进项10%加计抵减:请查看图片,要怎么做,做当期可加计抵减额,还是实际抵减额?如果当期没有销项税额,当期不用抵减,抵减额累计到下期又怎么做分录?
答: http://www.ctaxnews.com.cn/2019-04/29/content_950769.html 看看这里对你有帮助
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
你好内账之前增值税一直没有做,现在我要补录之前的销项税额和进销税额,该怎么做分录
答: 你好 销项税额 贷应交税费-应交增值税-销项税额 贷 主营业务收入 负数 借 应交税费-应交增值税-进项税额 借主营业务成本 负数