以前因为冲红专票不重开,造成已交的增值税销项税额留抵以后扣,这个留抵的部分冲红当月需要怎么做分录,以及现在抵扣销项税的分录怎么做
蒜苔味的小虾米
于2020-05-14 10:50 发布 1039次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-05-14 10:58
你这个之前交税做借未交增值税 贷银行,现在开做贷销项税额,结转做借销项税额 贷转出未交增值税 借转出未交增值税 ,贷未交增值税,和之前未交增值税相抵了,
相关问题讨论
你好
借;银行存款6630%2B51,000,贷;主营业务收入 51,000, 应交税费—应交增值税(销项税额)6630
2020-07-03 14:43:09
http://www.ctaxnews.com.cn/2019-04/29/content_950769.html
看看这里对你有帮助
2019-07-25 10:59:23
你这个之前交税做借未交增值税 贷银行,现在开做贷销项税额,结转做借销项税额 贷转出未交增值税 借转出未交增值税 ,贷未交增值税,和之前未交增值税相抵了,
2020-05-14 10:58:00
你好 销项税额 贷应交税费-应交增值税-销项税额 贷 主营业务收入 负数 借 应交税费-应交增值税-进项税额 借主营业务成本 负数
2019-10-28 13:52:01
您好
加计抵减实际抵减的时候才需要写分录 平时只需要填写附表四就好了
2019-06-06 15:47:46
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
蒜苔味的小虾米 追问
2020-05-14 11:03
蒜苔味的小虾米 追问
2020-05-14 11:05
蒜苔味的小虾米 追问
2020-05-14 11:05
蒜苔味的小虾米 追问
2020-05-14 11:06
蒜苔味的小虾米 追问
2020-05-14 11:07
蒜苔味的小虾米 追问
2020-05-14 11:08
maize老师 解答
2020-05-14 11:14
蒜苔味的小虾米 追问
2020-05-14 11:16
maize老师 解答
2020-05-14 11:17