送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-10-28 16:32

是不是没有领用
没领用不入库可以
有出库就要暂估要不会出现负数

Kalen Wu 追问

2019-10-28 16:35

有些企业外账是假的,有些材料发票是买来抵扣进项的。

郭老师 解答

2019-10-28 16:40

买来发票收到了发票直接按发票的来做

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相关问题讨论
是不是没有领用 没领用不入库可以 有出库就要暂估要不会出现负数
2019-10-28 16:32:41
您好,不需要,汇算清缴前,拿到发票就可以
2019-12-24 12:24:08
借原材料贷应付应该做这个分录吗?
2021-10-19 11:01:09
首先冲掉暂估的材料10万,借原材料-10 贷应付账款-10,收到发票按正常你收到发票入账,借原材料 应交税金 贷应付账款,之前领用的暂估也原材料也一样负数冲,然后按现在的原材料价格入账。
2019-04-25 10:38:22
您好!红字冲减之前暂估的分录。然后重新做正确的金额的分录就好了。
2019-12-03 16:48:46
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