老师,您好,我想请问下,对方上月的时候开给我们的是增值税普票,已做账;本月应我公司要求,将上月的普票换为专票,我该如何做账务处理呢?
透明叶子
于2019-10-28 16:45 发布 688次浏览
- 送心意
王晶老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师
2019-10-28 16:45
你好,嗯嗯,把那笔红冲了,等着新发票过来在做一笔
相关问题讨论

你好,嗯嗯,把那笔红冲了,等着新发票过来在做一笔
2019-10-28 16:45:43

您好
借:原材料或成本
贷:应交税费-应增值税进项
2023-07-10 21:01:05

借:相关成本费用科目 贷:银行存款等科目
2016-12-09 09:34:25

可以,计入销售费用就可以了
2019-11-19 15:34:03

你好,
一般纳税人开具增值税普通发票
借银行存款
贷主营业务收入
应交税费
2021-04-19 16:13:49
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