送心意

汪晨老师

职称中级会计师,初级会计师

2019-10-29 15:48

你好,入其他应收款科目。

守护沙漏 追问

2019-10-29 15:54

会不会有风险?

汪晨老师 解答

2019-10-29 15:55

你好,只能这样处理的。

守护沙漏 追问

2019-10-29 15:56

那计提社保的时候怎么处理这个人的社保款

汪晨老师 解答

2019-10-29 15:58

你好,一样的,借  管理费用   贷  其他应收款 
缴纳  借  其他应收款  贷  银行存款

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计提工资 借:XX费用—工资 贷:应付职工薪酬—工资 计提社保(单位部分) 借:XX费用—社保 贷:应付职工薪酬—社保 发放工资 借:应付职工薪酬—工资 贷:银行存款 其他应收款—个人社保 应交税费—应交个人所得税 缴纳社保 借:应付职工薪酬—社保 其他应收款—个人社保 贷:银行存款
2019-03-14 09:37:25
转营业外支出下面核算
2019-12-03 10:09:05
你好 计提工资 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-工资 发放工资 借;应付职工薪酬-工资 贷;银行存款等科目
2018-05-28 08:57:42
你好,入其他应收款科目。
2019-10-29 15:48:34
你好同学, 按照如下要求来做: 1、工资分配时: 借:管理费用或其他相关费用; 贷:应付工资薪酬--应付工资; 2、发放工资时: 借:应付工资薪酬--应付工资; 贷:其他应付款——社保(个人负担部分)、住房公积金(个人负担部分)、应交税费、银行存款或库存现金; 3、交税时: 借:应交税费——个人所得税; 贷:银行存款或库存现金 祝您生活愉快,工作顺利,如满意,请给予积极的评价更好地进行服务,谢谢!
2022-02-18 10:55:14
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