送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-10-29 16:37

借,单位管理费用60000+400+30000+60
贷,应付职工薪酬
借,应付职工薪酬90400
贷,银行存款
其他应收款4800+8500+4100
应交税费432

春华秋实 追问

2019-10-29 18:00

计提和发放的平行记账

陈诗晗老师 解答

2019-10-29 18:24

这是财务会计的计提和发放
预算会计收付实现制,按实际发放金额
借,事业支出
贷,资金结存

春华秋实 追问

2019-10-29 18:30

是应付款还是应收款

陈诗晗老师 解答

2019-10-29 21:27

应收,你这企业垫付,从工资中扣除。

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