送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-10-30 18:23

计提
借,单位管理费用90460
贷,应付职工薪酬90460
发放
借,应付职工薪酬90460
贷,应行存款
其他应收款
4800+8500+4100
应交税费432

春华秋实 追问

2019-10-30 21:30

扣的个人部分咋能是其他应收款呢?不明白,是事业单位!

陈诗晗老师 解答

2019-10-30 21:32

事业单位的财务会计计提也是这样处理
你个人部分你是单位提前垫付了,然后再工资中扣回。所以通过其他应收款

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