送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-10-30 09:41

你好,你做账用一联就可以的

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相关问题讨论
退回来的抵扣联、发票联 贴之前蓝字发票后面,负数开的记账联,抵扣联和发票联贴这个负数发票后面
2020-06-29 09:16:29
你好,可以把退回发票的发票联和抵扣联一起作为负数分录的附件
2020-06-04 10:27:58
您好,发票联和抵扣联给客户
2020-07-25 09:29:50
你好!你当时怎么入账的,就做红字分录冲减,然后申报的时候做进项转出。 然后新的蓝字发票,按正常入账。
2019-11-22 15:06:57
同学,你好 开具的发票联和抵扣联需要给对方,销售方需要红字信息表做账
2020-07-27 16:59:35
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