送心意

克江老师

职称,中级会计师,注册会计师,税务师

2019-10-30 16:38

你好,和开票一样。
借:现金/银行存款/应收账款等 113
贷:主营业务收入 100
       应交税费-销项税  13

1+1=3的小幸福 追问

2019-10-30 16:42

那么后期真的开票出去了呢,那怎么做分录,现在没开票就直接做销项吗

克江老师 解答

2019-10-30 17:08

后期开票,财务不入账处理。到时申报增值税,无票收入负数反映,

1+1=3的小幸福 追问

2019-10-31 09:31

那到时候和账上对的上吗,开票了到时候报税负数反应我知道,老师我们从一个供应商那里买货我们做应付,然后呢快年底了他在我们这边进货我做应收应该是,但是我们想抵充款,我销货她我做应付账款对冲可以吗,不做应收款

克江老师 解答

2019-10-31 12:09

你好,直接减少应付账款,不入应收,一般来说,一个单位,只能在一个科目核算

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相关问题讨论
你好,和开票一样。 借:现金/银行存款/应收账款等 113 贷:主营业务收入 100 应交税费-销项税 13
2019-10-30 16:38:11
你好,具体是什么税款的申报? 住房租赁企业,比如取得收入 借:银行存款等科目 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 结转成本 借:主营业务成本  , 贷:累计折旧
2022-08-18 18:50:08
没开票的话可以不交税,做成预收款就可以了
2019-12-26 13:24:58
你好,滞纳金的会计分录 借营业外支出贷银行存款
2020-03-17 08:44:47
这个借银行 贷其他应付款-其他,挂着,有时间查到就补齐,没有就先挂着等对方收回自己补齐
2020-09-15 17:47:01
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