- 送心意
何江何老师
职称: 中级会计师,高级会计师,税务师
相关问题讨论
您好同学
借:管理费用 贷:银行存款
以后发票来了就冲红这个凭证再一个就好了
2019-10-31 20:53:51
借:管理费用 贷:其他应付款—法人
2019-10-21 09:15:47
你好!借管理费用-XX费用-暂估 贷应付账款等
2019-10-11 15:27:28
可以暂估的,借:管理费用--暂估贷:其他应付款
2018-05-28 14:28:31
您好
付款的时候
借:预付账款
贷:库存现金
暂付
借:管理费用——办公费
贷:预付账款——暂估预付账款
收到发票
借:预付账款——暂估预付账款
贷:预付账款
汇算清缴的时候没有发票直接调增
2019-06-06 14:31:35
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