送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-11-01 09:37

你好,同学。
借 管理费用
贷 应付职工薪酬 
借 应付职工薪酬 
贷 其他应付款

Zoey 追问

2019-11-01 09:39

我们没弄应付职工薪酬,以前预付做的分录直接是:借,预付账款—房租,贷:银行存款,摊销的时候就是,借,管理费用,贷:预付账款—房租

陈诗晗老师 解答

2019-11-01 09:40

你如果是给员工的福利,原则上你需要通过应付职工薪酬 过渡 一下

Zoey 追问

2019-11-01 09:41

那可不可以借,预付账款—房租,贷,其它应付款

陈诗晗老师 解答

2019-11-01 09:50

你好,不可以,你这里预付 和其他应付款不是重点
重点是要通过应付职工薪酬 核算

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相关问题讨论
权责发生制,借管理费用 贷应付职工薪酬 ,借应付职工薪酬 贷预付
2019-11-06 11:59:19
你好,同学。 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 其他应付款
2019-11-01 09:37:34
新准则已经取消待摊费用,如果年初一次支付全年房租,则会计分录如下: 1、借——应付账款 2、贷——银行存款 每月摊销时: 1、借——管理费用等 2、贷——应付账款
2020-01-12 16:10:02
新准则已经取消待摊费用,如果年初一次支付全年房租,则会计分录如下: 1、借——应付账款 2、贷——银行存款 每月摊销时: 1、借——管理费用等 2、贷——应付账款
2020-01-12 15:57:51
你好 预付时 借预付账款 贷银行存款 摊销时 借管理费用 贷预付账款
2020-05-13 22:25:53
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