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糊涂
于2019-11-01 10:47 发布 719次浏览
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2019-11-01 10:50
你好,在了在了,你说就是
糊涂 追问
2019-11-01 10:53
徐老师:库存现金7810+银行存款730062.19+存货577370+应收90950+其他应收14080-应付账款-115000-投资额2150000余额进行分配 设对方获得分配额为A 那么 A+固资资产对方64469.81-待摊费用对方37005.83的余额就是应该付对方的实际金额为什么没有加上我方的固定资产和待摊费用?应该怎么理解
徐阿富老师 解答
2019-11-01 11:00
你好,因为这2个资产已经定额了,不再参与利润分配了,分配之后直接加上了,如果加上去参与分配不是重复分配他了?
2019-11-01 11:08
如果算出来结果,最终是负数,是不用给款给对方吧
你好,是的,这个就要看你们老板怎么考虑了
2019-11-01 11:09
忘记跟老师说了,我这个固定资产和待摊费用,是余值的。就是已经摊销前面的月份了,还剩余的,按老师说的,应该没有错吧
2019-11-01 11:11
你好,对的,就要要按照余值来算的,
2019-11-01 12:18
老师,我老板的分配方法,完全跟我们财务的路子不一样,我都晕圈了
2019-11-01 12:50
你好,不管怎么,我们的方法肯定是最全面的。
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徐阿富老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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2019-11-01 10:53
徐阿富老师 解答
2019-11-01 11:00
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2019-11-01 11:08
徐阿富老师 解答
2019-11-01 11:08
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2019-11-01 11:09
徐阿富老师 解答
2019-11-01 11:11
糊涂 追问
2019-11-01 12:18
徐阿富老师 解答
2019-11-01 12:50