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开放的学姐
于2019-11-01 21:01 发布 3146次浏览
赵英老师
职称: 中级会计师,财税实操讲师
2019-11-01 21:02
其他应收款是资产。管理费用是费用。两者性质不同。
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请问,借方其他应收款——法人,后面法人有发票来报销,可以直接借方:管理费用,贷方:其他应收款——法人吗
答: 好,是的,可以这样处理的,这样是对的。
老师我请问一下,前年的这笔分录没写,今年怎么处理借:管理费用—差旅费。 借管理费用—汽车费用。 贷:其他应收款
答: 您好,前年的费用通过“以前年度损益调整”科目核算
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
其他应收款,那边直接扣除管理费用的办公费,怎么做凭证
答: 你好 借 管理费用 贷其他应收款
老师,我单位员工借款我做的借其他应收款贷现金,业务办完后他把剩余现金和办事发票拿回来了,我做借银行借管理费用贷其他应收款可以吗?
讨论
去年12月有笔房租没收到票误以为收到发票了,当时入账在管理费用了,下个月才收发票,请问现在是红冲掉之前那笔分录等收到发票时,再做一笔正确的分录 借:管理费 贷:银存 吗? 还是现在就要红冲掉,然后入 在其他应收款 等收到发票后再入管理费用 ?
老师好,我们给采购转备用金的分录是不是这样做:借 备用金 贷 其他应收款--采购员采购报销时:借 其他应收款--采购员 贷 管理费用
你好,请问19年付错一笔款,当时是挂其他应收款,那后面退回来时冲了管理费用,那今年要调账要怎么调比较好
上月计提房租:借给:管理费用-房租49000贷:其他应收款49000这个月支付43000多,并收到专票,现在怎么冲销并摊销呢?分录怎么做
赵英老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,财税实操讲师
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