上月计提房租: 借给:管理费用-房租49000 贷:其他应收款49000 这个月支付43000多,并收到专票,现在怎么冲销并摊销呢?分录怎么做
薰宝妈妈
于2020-05-11 15:58 发布 633次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-05-11 16:01
收到发票这个是一个月吗一个月不需要摊销,借借给:管理费用-房租-49000
贷:其他应收款-49000 付款做借其他应付款 43000贷银行43000 借管理费用 进项税额 贷其他应付款
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好,是的,可以这样处理的,这样是对的。
2023-07-12 11:10:38
您好,前年的费用通过“以前年度损益调整”科目核算
2021-12-15 16:46:32
你好,你这个是什么意思呢。
2021-10-26 15:49:02
你好
借 管理费用
贷其他应收款
2021-08-31 12:26:11
你好,需要看个人社保是不在工资上面扣除,如果是的话就其他应收款,如果不扣除公司承担的话,就单独做管理费用,个人社保
2021-05-12 17:36:40
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薰宝妈妈 追问
2020-05-11 16:06
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2020-05-11 16:12