送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-05-11 16:01

收到发票这个是一个月吗一个月不需要摊销,借借给:管理费用-房租-49000
贷:其他应收款-49000 付款做借其他应付款 43000贷银行43000  借管理费用 进项税额 贷其他应付款

薰宝妈妈 追问

2020-05-11 16:06

3个月的想一次摊销完

maize老师 解答

2020-05-11 16:12

实务中,你这个不跨年吧,不跨年可以直接一次做管理费用,要是跨年需要权责发生制,做预付账款 进项税额 贷其他应付款 付款做其他应付款 贷银行,摊销做借管理费用 贷预付账款

上传图片  
相关问题讨论
好,是的,可以这样处理的,这样是对的。
2023-07-12 11:10:38
您好,前年的费用通过“以前年度损益调整”科目核算
2021-12-15 16:46:32
你好,你这个是什么意思呢。
2021-10-26 15:49:02
你好 借 管理费用 贷其他应收款 
2021-08-31 12:26:11
你好,需要看个人社保是不在工资上面扣除,如果是的话就其他应收款,如果不扣除公司承担的话,就单独做管理费用,个人社保
2021-05-12 17:36:40
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...