公司通过公户给供应商付款后,对方不给开发票,付款时已经挂了预付,发票是拿不回来了,账务该怎么处理呀?不能一直挂在预付上呀
燕子
于2016-03-24 16:53 发布 851次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
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你好
理论的做法是:发货了,确认收入,并申报纳税,开票后,冲减前期未开票收入,并申报
实务中,发货后,先记备查账,到开票时再作账务处理
2019-06-29 06:46:28

您好!不开发票的话,您先用收据计入。然后在做所得税清缴的时候调整出来。
2016-03-24 17:24:22

借方余额吗
是的话需要开发票
2019-10-21 15:22:18

借:原材料44000,贷:应付账款~李子波
2019-07-05 12:23:57

嗯 第二个问题呢,他们不给开发票我就一直挂着暂估吗?
2018-05-21 15:12:06
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