老师,社保计提时,只要计提公司承担的吗,还是公司与 问
计提公司承担的部分 个人承担的发放工资的时候再做其他应付款 答
老师,请问,公司银行贷款利息,银行开来的利息发票,应 问
这个借财务费用利息贷应付账款。 答
老师好 请问个问题 税务局让我们从19年开始补采 问
你好,这个需要按进项与销项的合计数 答
老师好,请问您研发费用支出中的年终奖,需要分摊到 问
同学,你好 直接放在12月份 答
请问,我们公司借款给另一家公司,需要约定利息吗,我 问
您好,一般是要的,你们要交增值税和企业所得税 答
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我公司买的固定资产,合同价款是201万,发票是按合同价款的90%开的,也就是开发票金额为180.9万,以后再不开了。那么固定资产入账以哪个为准
答: 你好,既然合同是201万,怎么不按合同价款开具发票,而是按合同价款90%开具发票呢?
固定资产的的入账金额 是发票的含税金额 吗?
答: 你好,固定资产的是取得了专用发票,并且认证抵扣了吗?
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
你好,老师!固定资产入账时,在固定资产模块不含税入账的,借:固定资产 贷:应付账款-暂估 等收到发票后发现发票金额比入账金额多0.02,我如何调账,分录怎么写啊?谢谢老师!
答: 。把暂估的红冲按发票入账。
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