请问,我们有一个单位,即是客户又是供应商,应付账款剩余额在贷方,预收账款余额也在贷方,能否将应付科目金额调整到预收科目金额里,会计分录要怎么做呢?
F.T
于2019-11-05 13:58 发布 1175次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
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你好 可以的 借 应付账款 贷 预收账款
2019-11-05 13:59:13
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预付账款、应付账款、预收账款、应收账款 这个四个属于往来科目
预付给供应商的款项
借:预付账款
贷:银行存款
预收客户的款项
借:银行存款
贷:预收账款
应付供应商的款项
借:库存商品/原材料等
贷:应付账款
应收客户款项
借:应收账款
贷:主营业务收入
2017-01-18 08:57:02
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您好,分录,借;银行存款,700000,预付账款或者应付账款,100000,贷;应收账款,800000。
2017-05-05 18:30:55
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是的,我看法是这样的,
2019-08-29 14:46:54
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根据结算单,借:应付账款 贷:预付账款
2019-11-05 22:32:20
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