送心意

耿老师

职称中级会计师

2019-11-06 10:30

你好!按长期股权投资处理

kitty 追问

2019-11-06 10:33

就是我从我公司付钱到购买公司账上,再从账中付给出售方,都按这个科目记,?

耿老师 解答

2019-11-06 10:47

你好!你是法人?钱到你们单位章=帐计入实收资本或其他应付款  你们给销售方是  借:长期股权投资   贷:银行存款

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你好!按长期股权投资处理
2019-11-06 10:30:43
具体是什么业务两年后过户
2018-11-02 14:26:02
您好,购买后开回发票,借;管理费用-招待费等科目,贷:现金或者银行存款。
2018-09-14 09:31:27
你好,没有付的4万在其他应付款挂账就是了 购进,借;固定资产,贷;其他应付款 13万 销售,借;固定资产清理(差额) , 累计折旧(累计计提的折旧) , 贷;固定资产 13万 借;银行存款10万 ,贷;固定资产清理 , 应交税费——应交增值税 然后结转固定资产处置净损益,借;资产处置收益 , 贷;固定资产清理(或相反分录) 付款给个人,借;其他应付款9万,,贷;银行存款9万
2019-09-25 08:26:49
借:管理费用/制造费用等——劳动保护费 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款/现金
2020-03-02 15:58:15
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