老师,10月有一张红冲发票16个点的,因为业务关系还没理清,所以没做到账上。导致10月份的申报的税和账上不同。但下个月会调整。就是说两个月合起来的税与账上会一致。这样有影响吗?或者说,我现在该怎么样处理比较好。因为我们的账1号就结了,不能在改了。
星辰
于2019-11-06 13:46 发布 792次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-11-06 13:47
那你申报了吗
账上没有做,可以做到这个月
相关问题讨论
你好 没有什么影响的,下月及时处理就行了
2019-11-06 10:35:53
那你申报了吗
账上没有做,可以做到这个月
2019-11-06 13:47:00
你申报的时候那个是蓝字发票-红字发票销售额 去填写申报表
2019-08-12 14:17:03
你好,销售和税额总计负数不能申报的,要么增加未开票收入和税额,使总金额为正数,要么去税务大厅才能申报。
2018-09-17 11:32:25
可以的 ,等开好红字发票后再做红字凭证就行
2016-04-09 17:33:35
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