送心意

彩丽老师

职称初级会计师,中级会计师,审计师

2019-11-07 15:29

你好,是做在所属期的账里,比如10月的增值税进行抵扣,你就在10月的账里面做抵扣分录

sake 追问

2019-11-07 15:41

老师,我在所属期做了这比分录,应交增值税的余额为-480。对吗

彩丽老师 解答

2019-11-07 15:53

你当期没有应交增值税?有应交增值税的情况下,余额应该是贷方正数

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相关问题讨论
你好,是做在所属期的账里,比如10月的增值税进行抵扣,你就在10月的账里面做抵扣分录
2019-11-07 15:29:37
你好,分录就是 借-管理费用200,贷-库存现金, 全额抵减时,借-应交税费-应交增值税-减免税额, 贷-管理费用200
2017-12-08 15:11:38
不是,销售时:借 :现金等,贷:收入 贷:应交税金--应交增值税--销项 进货时:借:收入借:应交税金--应交增值税--进项 本月应交税金= 应交税金--应交增值税--销项减应交税金--应交增值税--进项
2015-07-23 10:43:51
你好,第二个分录在实际抵扣的时候才做
2020-07-22 11:24:38
你好,是的,是这样处理的 
2022-03-20 15:37:14
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