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sake
于2019-11-07 15:28 发布 1004次浏览
彩丽老师
职称: 初级会计师,中级会计师,审计师
2019-11-07 15:29
你好,是做在所属期的账里,比如10月的增值税进行抵扣,你就在10月的账里面做抵扣分录
sake 追问
2019-11-07 15:41
老师,我在所属期做了这比分录,应交增值税的余额为-480。对吗
彩丽老师 解答
2019-11-07 15:53
你当期没有应交增值税?有应交增值税的情况下,余额应该是贷方正数
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彩丽老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
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sake 追问
2019-11-07 15:41
彩丽老师 解答
2019-11-07 15:53