送心意

陈娟老师

职称初级会计师,中级会计师

2018-12-11 10:54

你好,这样做是正确的。

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相关问题讨论
您好,结转到转出未交增值税。 借: 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(减免税)
2020-05-27 09:49:38
可以年底一次调整的,冲为0
2018-11-07 09:04:30
现在抵扣了增值税,分录是记下面分录 借:应交税金-应交增值税 减免税额 贷:管理费用
2020-05-08 13:46:08
对,没错,都是这么做的
2021-04-23 17:19:18
借:应交税费/减免税额 贷:管理费用/办公费这个是抵减增值税的时候使用,要是一般纳税人你减免税额需要结转不是你做是应交税费应交增值税
2019-01-13 16:50:37
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