请问老师,2017年底我公司本是要改造厨房,计提了改造费用,借:管理费用 贷:其他应付款。后改变主意不改造了。那我现在要将此分录冲红,那收入就增加了,那我要不要交增值税啊?
木棉纷飞
于2019-11-07 16:38 发布 699次浏览
- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2019-11-07 16:40
你好!
不用的
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你好!
不用的
2019-11-07 16:40:01
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你单位支付的当月借其他应收款贷银存
收到员工做相反的
2019-08-01 13:37:08
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你好; 你员工发生的应该走应付职薪酬科目 去过渡的; 直接做其他应付款是什么情况
2022-03-31 15:40:52
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你好,这个具体的是什么业务的?
2022-03-31 10:04:23
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直接
借:管理费用-个人社保 负数
贷:应付职工薪酬-社保 负数
2021-12-10 16:40:42
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木棉纷飞 追问
2019-11-07 16:41
蒋飞老师 解答
2019-11-07 16:49