- 送心意
金子老师
职称: 中级会计师,注册税务师
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您好,那当月挂账了,可以在今年做收款,也就相当于是未达账项,
去年没有的费用多做了,那那您应该在汇算清缴的时候纳税调整
单位缴纳的五险一金需要计提,借管理费用等--社保或公积金贷应付职工薪酬--社保或公积金,实际缴纳的时候,借应付职工薪酬--社保或公积金其他应收款或其他应付款--个人社保或个人公积金贷银行存款
2020-06-04 22:44:29

您好,学员,对的,内账可以不用计提,实际发生时记账即可。
2019-11-07 23:43:18

工会经费计提时:
借:管理费用-工会经费
贷:应付职工薪酬一工会经费
工会经费交纳时:
借:应付职工薪酬-工会经费
贷:银行存款
2019-02-27 12:11:39

你好,不需要计提,分录是平的,只是应交税费期末余额在借方而已
借;应交税费——某某税款,贷;银行存款
2019-06-05 15:12:34

您好
三费直接缴纳,做分录还需要计提
2019-12-09 20:20:02
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