- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
个人建议还是先计提,再发放
最好一个月一个月的分开进行账务处理
2016-03-27 21:22:19
你好!
对的,需要试算平衡的
2018-10-31 16:08:20
您好!你可以2月份计提支付就可以了。
公司年终奖做账
1、计提
借:管理费用(销售费用、制造费用、生产成本等)---应付职工薪酬
贷:应付职工薪酬
2、发放
借:应付职工薪酬
贷:应付税费-代扣个人所得税
待:银行存款(库存现金)
可以的。
2017-02-18 09:09:44
您好,一般情况下,建议直接记入期间费用,计提时,借;管理费用-工资等科目,贷;应付职工薪酬-工资,发放时,借;应付职工薪酬-工资,贷;现金或者银行存款,应交税费-应交个人所得税等科目。地磅安装好收到发票,借;固定资产,贷;现金或者银行存款。
2017-12-29 22:56:11
你好!做到开办费科目下核算
2015-12-04 16:18:23
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