我们公司的保险是单位全部交的,假如有个叫宋涛的辞职了,他的工资他说不用发了,每个月给他交险就行,这个怎么做账务处理?还有就是有人不在单位上班,是老板的朋友,他每月在我们这交保险但是不发工资,收到钱后怎么做凭证?等交保险时怎么做凭证?
丑小鸭
于2018-04-18 10:29 发布 881次浏览
- 送心意
答疑陈园老师
职称: ,中级会计师
2018-04-18 10:34
宋涛:正常计提工资,发放工资的时候 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-宋涛 。帮他交保险的时候(这时候他的保险应该全部自己交) 借:其他应付款-宋涛 贷:银行存款。 另外一个,看你的描述,他应该是把钱给你们替他交保险,收到钱时:借:库存现金(或者银行存款) 贷:其他应付款-XX ,缴纳的时候:借:其他应付款-XX,贷:银行存款。
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宋涛:正常计提工资,发放工资的时候 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-宋涛 。帮他交保险的时候(这时候他的保险应该全部自己交) 借:其他应付款-宋涛 贷:银行存款。 另外一个,看你的描述,他应该是把钱给你们替他交保险,收到钱时:借:库存现金(或者银行存款) 贷:其他应付款-XX ,缴纳的时候:借:其他应付款-XX,贷:银行存款。
2018-04-18 10:34:03
不退发票,对方冲红,红字发票与重新开具的蓝字发票重新做账务处理
2018-04-17 15:29:41
你好 是指股东撤资吗?借实收资本 贷银行存款
2019-03-18 14:03:14
计提税款时借:以前年度损益调整贷:应交税费
同时调整未分配利润
借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整。
补交税款时
借:应交税费
贷:银行存款
借营业外支出 贷银行
2020-03-18 18:45:02
你好,医保系统升级最终也会缴纳这几个月暂时没有缴纳的社保款项,如果确实一直不缴纳,退还给职工时就冲减之前发放职工薪酬时扣除的应由个人承担的部分,也就是计入其他应收款的那部分金额。
2017-12-07 22:25:40
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