送心意

糖果老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,审计师

2019-11-08 09:37

同学您好,加计抵减不用计提的,直接在实际抵减的时候,借应交税费-未交增值税,贷其他收益

豆豆 追问

2019-11-08 09:48

可怕了,前面三期我都这样计提了,老师咋整啊?~

糖果老师 解答

2019-11-08 10:01

红冲之后做正确分录就行

豆豆 追问

2019-11-08 10:19

太难了,咱会计课堂的老师有些说要计提有些说不用,我都不懂咋整法

糖果老师 解答

2019-11-08 10:21

关系不大的,结果差不多,规范一点就补计提再做账

豆豆 追问

2019-11-08 10:23

这。。。。。
那我是计提还是不计提呢?

糖果老师 解答

2019-11-08 10:23

建议计提,规范做账。

豆豆 追问

2019-11-08 10:25

好的,谢谢糖果老师

糖果老师 解答

2019-11-08 10:26

哈哈不客气的。
满意的话记得五星评价鼓励一下喔~

豆豆 追问

2019-11-08 10:27

老师,之前我银行预付培训费
借:预付账款—XX公司
     贷:银行存款
现在发票回来了我这样入账对吗?
借:管理费用—培训费
     贷:预付账款—XX公司

豆豆 追问

2019-11-08 10:28

是老板培训的,但是他常年不领工资那种

糖果老师 解答

2019-11-08 10:33

可以的,你这么做账没问题

豆豆 追问

2019-11-08 10:36

好的,谢谢老师

糖果老师 解答

2019-11-08 10:52

不客气的,祝您生活愉快~

豆豆 追问

2019-11-08 11:15

老师,还想请问您
我是研发和技术服务类行业
我现在拿到信息技术服务—检查费的专票我应该怎么入账呢?

豆豆 追问

2019-11-08 11:15

只有发票,没付款回单

糖果老师 解答

2019-11-08 11:21

借管理费用,贷应付账款

豆豆 追问

2019-11-08 11:25

好的,谢谢老师

糖果老师 解答

2019-11-08 11:51

不客气的。祝您生活愉快~

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同学您好,加计抵减不用计提的,直接在实际抵减的时候,借应交税费-未交增值税,贷其他收益
2019-11-08 09:37:57
你好 发票是怎么给你开的
2020-07-09 14:48:42
一、直接在2020年冲销计提数据,按实际的金额重新计提处理。
2020-03-09 13:57:46
你好,需要补做缴纳税款的分录 借:应交税费—某某税款,贷:银行存款 
2021-07-01 16:16:47
您好 加计递减计提的是本期可加计递减金额
2019-06-10 11:07:17
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