- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2019-11-08 12:22
你好,上月帐不动,本月根据红字发票,做借原材料等负数金额 借应交税费(进项税额转出) 贷应付账款负数金额
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是已勾选了,勾选后签章就撤销不了了,没有勾选的话,可以在预付账款先临时过渡挂账
2020-07-14 15:44:27
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你好,上月帐不动,本月根据红字发票,做借原材料等负数金额 借应交税费(进项税额转出) 贷应付账款负数金额
2019-11-08 12:22:10
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是的,已经认证申报填写本期认证本期申报抵扣
2019-06-10 09:03:54
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期末,将应交税金-应交增值税中的转出未交增值税、转出多交增值税转入本科目的未交增值税.结转后,应交税金-应交增值税的借方余额即为留抵税额(反映企业上尉抵扣的增值税),此余额就留在本科目不再结转.
2020-04-08 16:55:26
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你之前做吗,没有做借转出未交增值税1677.92 贷进项税额 1677.92
2020-07-06 11:18:25
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