请问一般税人,2月份认证了不能底扣的500元税额,已经做了账务处理,而且申报了2月份的增值税,也就是2月份少交了500元税。怎么办。3月份的账务处理怎么做?3月份申报报表做500元的进进项税额转出吗
Bonnie
于2016-03-28 09:47 发布 718次浏览
- 送心意
晓海老师
职称: 会计中级职称
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你好,你是具体的什么业务。
2019-12-10 17:14:38
您好,直接借应交增值税进项税负数贷管理费用/成本正数。
2019-12-04 21:12:34
借;应付职工薪酬 贷;应交税费-应交增值税(进项税额转出)
申报表也需要做进项税额转出
2016-03-28 10:42:07
借:应交税费--未交增值税 0.07
贷:营业外收入 0.07
2019-04-09 14:59:10
你好!是什么样的发票?按规定要开红字发票做进项税转出
2016-03-28 10:05:06
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