取得的进项税发票已认证抵扣,之后又进项税额转出,申报增值税报表,但是会计从一开始就没做账,所以不存在会计就没拿错误的进项税发票做进项税额转出分录,这样可以吗?
从容的缘分
于2019-11-09 17:32 发布 802次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
相关问题讨论
是的,附表二第20行“红字专用发票信息表注明的进项税额
2021-12-08 20:15:34
你好,可以的,然后这个月进项转出就可以了
2019-04-01 16:11:31
您好
您可以在入账的时候跟成本费用一起做
借:应交税费——应交增值税——进项税额
贷:应交税费——应交增值税——进项税额转出
2019-07-01 11:18:05
你截图给我,我看一下,或者你说我有哪几个项目
2018-09-06 16:30:24
你好,填申报表时有进项税额转出这一栏的
2019-11-13 10:40:04
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息