送心意

克江老师

职称,中级会计师,注册会计师,税务师

2019-11-09 20:31

你好,支付时候
借:管理费用—办公费 280
 贷:银行存款 280
抵税时,借:应交税费—应交增值税—减免税280
              借:管理费用—办公费- 280

ZYY 追问

2019-11-09 20:33

但是在增值税报税的时候没有抵减,因为进项比较多还挂在账上,这个怎么做分录

ZYY 追问

2019-11-09 20:34

没有关系是么?

克江老师 解答

2019-11-09 20:38

是的,挂账账上就账上,抵扣在出分录

上传图片  
相关问题讨论
你好,支付时候 借:管理费用—办公费 280 贷:银行存款 280 抵税时,借:应交税费—应交增值税—减免税280 借:管理费用—办公费- 280
2019-11-09 20:31:28
你问下出租方,可以让她给你开
2019-04-19 09:34:25
不交增值税不开增值税发票的,属于营业税
2015-12-18 14:24:39
可以在全额抵减需要交的增值税。填写增值税申报表附表四,增值税减免税申报表
2020-06-12 09:11:52
你好 可以的,这两种是一样使用的
2022-01-16 12:31:13
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...