送心意

venus老师

职称中级会计师

2019-11-10 11:33

借原材料,贷银行存款

黄春梅 追问

2019-11-10 11:41

借:原材料—食葵76669.32
      应交税费—应交增值税(进项税额)84252*9%=7582.68
    贷:银行存款84252
不应该是这样做吗?我还要销售呢

venus老师 解答

2019-11-10 11:45

你这样做也是可以的,只是普通发票不能抵扣

黄春梅 追问

2019-11-10 11:59

若我按12元/公斤销售(上图发票),请帮我做一下会计分录,然后我要交多少增值税

venus老师 解答

2019-11-10 22:53

一样的,单价改为12就行然后乘于你的数量就是金额

上传图片  
相关问题讨论
借固定资产  未确认融资费用  贷长期应付款
2022-04-10 15:24:42
一、付款时的分录是: 借:预付账款 贷:银行存款 二、暂估入库 借:库存商品(或原材料) 贷:预付账款
2020-07-02 21:53:37
借固定资产,进项贷银存,长期应付款 借长期应付款,财务费用贷银存
2019-08-12 15:40:06
你好 6月份,借;预付账款,贷;银行存款 7月份,借;库存商品等科目,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;预付账款
2019-07-08 20:30:55
你好! 可以先暂估入账,或者等发票到了再计入固定资产,先做一笔,借:应付账款 贷:银行存款 下个月发票到了,借:固定资产 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:应付账款
2018-08-04 18:57:22
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...