送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-11-11 17:08

你好 如果认证与你做账的时候月份不一样的话 就要体现出来的;  你进项税大于销项税或者没有销项税的时候  就不结转就行了 。等后期结转就行了 抵减进项税

追问

2019-11-11 17:11

我们公司是每个月结转一次,是不是结转了它就自动到留抵那里了,不需要再做留抵凭证

meizi老师 解答

2019-11-11 17:12

你好 是的 你结转了的话 你就转到转出未交增值税借方

追问

2019-11-11 17:15

能麻烦把这几种情况的分录告诉我一下么?我这边参考一下,之前的会计把旅客运输的进项直接用了一个留抵科目在做,但是我是做在了待抵扣进项里,如果我现在要调整,该怎么弄呀,之前的都已经结转了

meizi老师 解答

2019-11-11 17:18

你好 旅客运输服务 直接做 借费用 进项税贷银行存款  不要去做待认证或者待抵扣;  专票的话 做 借 费用 待认证进项税  贷银行存款 认证  借进项税贷待认证进项税   月末做结转就行了

追问

2019-11-11 17:24

之前的会计都是做到了待抵扣,然后月末结转,我可以按之前的做么?如果不可以的话,是不是需要做一张调整凭证,把待抵扣全部调整到进项

meizi老师 解答

2019-11-11 17:27

你好  按现在的来做  别还跟着错;是的调整过来

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相关问题讨论
你好 如果认证与你做账的时候月份不一样的话 就要体现出来的; 你进项税大于销项税或者没有销项税的时候 就不结转就行了 。等后期结转就行了 抵减进项税
2019-11-11 17:08:23
可以月末不做凭证处理,到年末做账务处理
2018-04-02 15:01:08
同学你好 这个是期末余额吧 是列入期初数的 不是做分录
2021-10-19 15:19:20
您好,退税后,借;银行存款,贷:应交税费-未缴增值税。
2018-08-30 16:39:46
你好!你应该先借原材料等 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2019-04-29 14:30:05
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