- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-11-11 22:14
你好,同学。
你是作为成本支付给项目经理,让项目经理提供 发票处理。
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你好:
1.发生的合同成本
借:工程施工—合同成本
应交税费—应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
2.发生的材料费用
借:管理费用/原材料
应交税费—应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
3.支付人工费
借:工程施工--人工费
贷:现金(或应付工资等)
4.发生的机械费用
借:工程施工--机械使用费
应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁)
贷:银行存款(或累计折旧等)
5.发生的其他直接费
借:工程施工--其他直接费
贷:银行存款(或现金等)
6.月末确认收入和成本
借:主营业务成本(按当期确认的合同成本)
工程施工——合同毛利 (倒挤)
贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入)
7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。
2021-01-17 17:23:59
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你好,同学。
你是作为成本支付给项目经理,让项目经理提供 发票处理。
2019-11-11 22:14:20
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谁提供发票就给谁。
2019-04-10 15:59:20
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你好同学,一般是他给你们发票你们用报销的形式给他们
2020-06-04 09:38:03
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你好!
一般是用费用报销的方式处理的
2019-11-08 19:04:59
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