送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-11-12 00:11

你好,你们是一般纳税人吗?借应交税费--未交增值税,贷银行存款,

小炎 追问

2019-11-12 09:47

老师,之前做的分录是贷方“应交税费”,现在换成借方只用“应交税费”可以吗?

庄老师 解答

2019-11-12 15:31

你好,用借应交税费(负数)这样把应交科费转平,

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相关问题讨论
你好,你们是一般纳税人吗?借应交税费--未交增值税,贷银行存款,
2019-11-12 00:11:28
1、购买时支付计入费用 借:管理费用 480.00 贷:库存现金 480.00 同时冲减管理费用 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 贷:管理费用 2、月底结转营业外收入: 借:应交税费-应交增值税(减免税款) 480.00 贷:营业外收入 480.00
2020-03-19 11:39:07
你好 你月末要结转到未交增值税借方去的
2020-05-29 14:20:29
你好,比如辅导期纳税人预交税款购买发票
2017-07-27 22:07:32
你好,设置在借方方向
2018-03-13 16:57:50
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