- 送心意
venus老师
职称: 中级会计师
2020-03-19 11:39
1、购买时支付计入费用
借:管理费用 480.00
贷:库存现金 480.00
同时冲减管理费用
借:应交税费-应交增值税(减免税款)
贷:管理费用
2、月底结转营业外收入:
借:应交税费-应交增值税(减免税款) 480.00
贷:营业外收入 480.00
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借:管理费用 480.00
贷:库存现金 480.00
同时冲减管理费用
借:应交税费-应交增值税(减免税款)
贷:管理费用
2、月底结转营业外收入:
借:应交税费-应交增值税(减免税款) 480.00
贷:营业外收入 480.00
2020-03-19 11:39:07
你好,比如辅导期纳税人预交税款购买发票
2017-07-27 22:07:32
你好,你们是一般纳税人吗?借应交税费--未交增值税,贷银行存款,
2019-11-12 00:11:28
你好 你月末要结转到未交增值税借方去的
2020-05-29 14:20:29
哈哈,要么退税,要么等以后抵减了才能平
2022-05-07 11:04:30
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