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练国英
于2019-11-12 10:39 发布 1067次浏览
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-11-12 10:45
你好 你们是几月开始建账的
练国英 追问
2019-11-12 11:05
就是9月开始做账
2019-11-12 11:07
我接手在9月 8月有罚款的账单 然后给我一堆进项税发票去认证
meizi老师 解答
2019-11-12 11:10
你好 那你9月的时候是否认证了8月这个发票 如果没有就需要先计入待认证进项税去 然后做结转到进项税; 如果9月直接认证就直接做进项税就行了
2019-11-12 11:22
我9月认证的8月发票结转怎么写分录呢
2019-11-12 11:27
你好 你相当月是9月建账 9月补做8月分录 认证了直接做 借费用或者成本 进项税贷银行存款或者应付账款就行了
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meizi老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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