送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-11-12 10:45

你好 你们是几月开始建账的

练国英 追问

2019-11-12 11:05

就是9月开始做账

练国英 追问

2019-11-12 11:07

我接手在9月 8月有罚款的账单 然后给我一堆进项税发票去认证

meizi老师 解答

2019-11-12 11:10

你好  那你9月的时候是否认证了8月这个发票 如果没有就需要先计入待认证进项税去 然后做结转到进项税; 如果9月直接认证就直接做进项税就行了

练国英 追问

2019-11-12 11:22

我9月认证的8月发票
结转怎么写分录呢

meizi老师 解答

2019-11-12 11:27

你好    你相当月是9月建账  9月补做8月分录    认证了直接做 借费用或者成本 进项税贷银行存款或者应付账款就行了

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相关问题讨论
您好,如果当月取得增值税专用发票,却没有勾选认证抵扣,可以把未勾选认证的进项税额记入“应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额”科目,待勾选认证抵扣后,再转到“进项税额”科目中。
2020-02-19 10:49:09
您好,差异的原因是什么呢?
2021-10-07 14:21:12
借:应交税金-增值税-进项税金 贷:应交税金-增值税-待认证进项
2019-10-11 11:16:38
把税金计入应交税费-待认证进项税
2019-08-27 16:17:51
那你只能调减出来哦,认证了再抵扣
2020-03-02 11:10:10
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