认证抵扣了,而且当月报税少交了544元税,下个月申报表也需要做进项税额转出544;认证了不能抵扣的发票都要做进项税额转出,申报也要做进项税额转出吗?
Bonnie
于2016-03-29 10:49 发布 886次浏览
- 送心意
罗老师
职称: 中级会计师,税务师
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你好 你认证了就做转出 账上做借成本或者费用 贷应交税费-应交增值税-进项税转出 填写附表2 对应的栏次 转出就行
2019-08-06 17:34:39

是的,附表二第20行“红字专用发票信息表注明的进项税额
2021-12-08 20:15:34

如果是红票直接减少当月进项税金额就可以
2018-03-26 12:37:03

申报表需要在附表二进行进项税转出。
2016-03-29 10:50:59

你好 你是购买方 发票联和抵扣联都丢失了的话。 销售方那边也联系不上的; 你就做转出处理 。 和转出 附表2里面去 处理转出 。是的
2021-05-13 09:33:35
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