送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-11-12 14:40

借原材料-暂估
贷应付账款-暂估

追问

2019-11-12 14:45

发票开过来的是11月的票,可以直接做在十月份的帐里吗

追问

2019-11-12 15:12

??

暖暖老师 解答

2019-11-12 15:16

可以直接做在10月份的账务处理

追问

2019-11-12 15:37

好的,谢谢老师

暖暖老师 解答

2019-11-12 15:39

不客气,麻烦给予五星好评

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相关问题讨论
借原材料-暂估 贷应付账款-暂估
2019-11-12 14:40:38
可以做一笔分录的了。。
2018-07-31 11:43:33
借:原材料 贷:应付账款-暂估,发票到了,红字冲销借:原材料 贷:应付账款-暂估,然后做,借:原材料 应交税费-进项 贷:应付账款-**公司,领用材料,借:生产成本 贷:原材料
2016-11-09 15:53:12
您好 请问暂估的时候分录怎么写的
2021-11-29 11:29:30
你好,同学。 不需要,你只需要冲暂估的部分,然后按你那票部分入库就可以的,领用这些不处理。
2020-01-31 13:21:26
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