送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-11-12 15:53

您好
请问您当时分录怎么写的

等风来 追问

2019-11-12 15:54

当时是直接借管理费用,贷其他应付款或者银行存款

等风来 追问

2019-11-12 15:54

因为筹建期,入的管理费用开办费

bamboo老师 解答

2019-11-12 15:55

借:管理费用 借方红字
借:应交税费-应交增值税-进项税额 借方蓝字

等风来 追问

2019-11-12 15:59

我是留抵的,目前没有销项,应该做应交税费待抵扣进项吧?

bamboo老师 解答

2019-11-12 15:59

如果不填写附表二的话 是应该做应交税费待抵扣进项

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相关问题讨论
您好 请问您当时分录怎么写的
2019-11-12 15:53:35
你好,开办期没有收入不缴纳增值税的缘故这里
2022-02-24 11:04:33
筹建期发生的费用计入管理费用-开办费,月末转入本年利润
2019-07-30 17:14:02
你好!符合抵扣条件是可以抵扣的
2019-09-04 09:03:17
你好 等你快超期时再认证
2019-08-21 08:07:04
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