送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2019-11-12 17:11

你好,按发票金额冲减预收款,预收会出现借方余额,表示为应收。

™暴怒®萌 追问

2019-11-12 17:25

销售金额414300预收是201500冲减了以后剩下的怎么做账

立红老师 解答

2019-11-12 17:26

你好,剩下的不用处理,等对方还款时再做处理。

™暴怒®萌 追问

2019-11-12 17:27

做预收账款414300贷方如何做

立红老师 解答

2019-11-12 17:28

你好,借:预收账款424300  贷;主营业务收入  应交税费——应交进值税(销项税额)

™暴怒®萌 追问

2019-11-12 17:31

后期收到款了借银行贷预付是嘛

立红老师 解答

2019-11-12 17:32

你好,收到对方补付的货款,借:银行存款  贷:预收账款

™暴怒®萌 追问

2019-11-12 17:32

好的,谢谢

立红老师 解答

2019-11-12 17:33

不客气的,祝您学习愉快,如果您对我的解答满意的话,请给老师一个好评,谢谢。

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相关问题讨论
你好,按发票金额冲减预收款,预收会出现借方余额,表示为应收。
2019-11-12 17:11:18
借银行 贷预收账款-甲 借预收账款 贷主营业务收入 贷销项
2021-12-13 15:49:50
您好 如果提供了业务收到款项计入了预收账款 现在应该做未开票收入处理 借:预收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 申报的时候填附表一做未开票收入申报
2019-12-27 12:43:54
需要做无票收入,借预收 贷主营业务收入应交增值税-销项税额,借主营业务成本 贷库存商品
2020-05-29 09:53:47
你好,那就需要转为收入了
2017-06-21 10:46:03
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