- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,本期借方发生额=5300万+2000万=7300万
期末余额=3000万+7300万-5000万=5300万
2019-11-12 20:01:45
您是要先红冲暂估分录的,然后按发票金额重新编制分录的,这样操作是不会有角分差的。
2019-04-15 16:52:34
你好,结存数量应写=18000+6000=24000,结存单价=18000*24+6000*24.8/24000=432000+148800/24000=24.2
2019-05-25 15:34:01
你好,是什么原因导致的原材料账实不一致呢?
2021-01-15 11:52:09
你好,原材料是不能有负数余额的
2017-08-08 09:32:16
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