- 送心意
暖暖老师
职称: 中级会计师,税务师,审计师
2019-11-13 09:02
你好,在应交税费-待抵扣认证
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你好,在应交税费-待抵扣认证
2019-11-13 09:02:16
你好; 你要做待认证进项税; 而不是做待抵扣进项科目; ;其他都是对的
2022-07-12 17:24:37
你好,转出分录应当是 借;管理费用 贷;应交税费(进项税额转出 )
2017-10-23 19:36:26
你还,未认证的发票应该通过应交税费-应交增值税-待认证进项税
2018-08-22 18:12:10
然后,认证了又未抵扣
借 应交税费-待抵扣进项税额
贷 应交税费-待认证进项税额
这步是不对的,认证了未抵扣,就丧失了抵扣进项税额的机会了,要将待认证进项税额转入库存商品成本。
您公司不是一般纳税人辅导期吧?
2019-07-24 09:53:00
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