送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2019-11-13 10:33

9月份是如何做的分录?

熙熙 追问

2019-11-13 10:43

借:原材料-含税价,贷:银行存款

文文老师 解答

2019-11-13 10:52

借:应交税费-增值税-进项  贷:原材料
若该原材料已经加工成产品,并出售 贷方为主营业务成本

熙熙 追问

2019-11-13 11:07

哦,就是根据收到发票的日期再做一个凭证,金额就是发票上的税金。是吗

文文老师 解答

2019-11-13 11:08

是的,就是根据收到发票的日期再做一个凭证,金额就是发票上的税金

熙熙 追问

2019-11-13 11:29

谢谢老师解答。还有公司在10月份买的税盘200➕税盘技术服务费280,我做的凭证是借:管理费用办公费480,贷:现金对吗?那若放在以后某月抵税时,怎么做凭证?是480元都能抵吗

文文老师 解答

2019-11-13 11:40

一题一问,请重新提问。新问题,若接着在原来问题提问,对老师来说,按一个问题统计。

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9月份是如何做的分录?
2019-11-13 10:33:49
先 做预付款处理,收到货时再补付。
2016-07-01 19:05:58
借银行贷应付账款,借库存商品 负数 进项税额 负数,贷应付账款 负数,
2020-03-20 15:34:45
上个月,借原材料,贷,应付账款 这个月,借,应付账款,贷,银行存款
2020-05-13 08:10:31
您好,可以根据自己内部的入库单作为记账凭证的原始单据,借记原材料,贷记应付账款。等到付款时再借记应付账款和进项税额,贷记银行存款。后附发票和转账凭证,可以的。
2018-12-27 23:07:26
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