当月收到进项5张发票税额5000元,当月销项1500元,认证进项2张2000元。请问,当月未认证的进项发票和已认证未抵扣的500元分录如何做?
高利
于2019-11-13 21:25 发布 868次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2019-11-13 21:28
您好,当月未认证的,借应交税费-待认证进项税额,未抵扣的500,最终在月末结转进项和销项以后会转到了转出未交增值税,也就是借转出未交增值税2000贷进项税额2000,借销项税额1500贷转出未交增值税1500,这样您的转出未交增值税的余额是借方500,就说明是有留底500
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息