送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-11-14 12:21

您好
如果是单位实际发生的 可以计入招待 所得税前有扣除限额

Q小Q 追问

2019-11-14 12:22

扣除限额是怎么算的呢?

bamboo老师 解答

2019-11-14 12:22

企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰

Q小Q 追问

2019-11-14 12:24

如果超出限额怎么办呢?

bamboo老师 解答

2019-11-14 12:25

超出的话纳税调增 不能所得税前扣除

Q小Q 追问

2019-11-14 12:26

就是超出部分需要调增是吧

bamboo老师 解答

2019-11-14 12:27

超出部分需要调增 是的

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相关问题讨论
您好 如果是单位实际发生的 可以计入招待 所得税前有扣除限额
2019-11-14 12:21:39
你好,实际业务的可以的。
2022-02-24 12:57:42
按你们实际做账就可以
2019-05-23 13:47:46
同学,你好 这个要根据你们公司的情况 一般年底要纳税调增,不超过以招待费的60%和营业收入的0.5%为限
2020-06-12 14:44:42
你好,可以
2016-12-30 09:23:29
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