送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2020-06-12 14:44

同学,你好
这个要根据你们公司的情况
一般年底要纳税调增,不超过以招待费的60%和营业收入的0.5%为限

前进 追问

2020-06-12 14:47

一年40-50万左右,不超过以招待费的60%,这个是什么意思

小菲老师 解答

2020-06-12 14:54

同学,你好
比如营业收入40万,你帐上面招待费1万
那么0.5%就是0.2万
招待费60%就是0.6万
就是说你1万块的招待费只能抵0.2万,剩下的0.8万在期末要纳税调增
同学,我这么说,你可以明白吗?

前进 追问

2020-06-12 15:03

按年收入40万,那一年的招待费只有2千,多的要交税,是吗

小菲老师 解答

2020-06-12 15:18

同学,你好
对的,可以这么理解

前进 追问

2020-06-12 15:22

那差旅费和过路费油费,每月大概多少合适,年收入也是40-50万,公司 没公车,工资表只做了一人,只有老板娘和老板的车,

小菲老师 解答

2020-06-12 15:23

同学,你好
差旅费,过路费这些是直接扣除的,不会在期后纳税调增

前进 追问

2020-06-12 15:24

那也有个大概多少吧

小菲老师 解答

2020-06-12 15:25

同学,你好
这个看公司具体的情况,一般只有有发票都是可以的

前进 追问

2020-06-12 15:25

哪些晶体情况呢

小菲老师 解答

2020-06-12 15:27

同学,你好
你发生了事项,取得了发票,就是可以入账的。

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同学,你好 这个要根据你们公司的情况 一般年底要纳税调增,不超过以招待费的60%和营业收入的0.5%为限
2020-06-12 14:44:42
您好 如果是单位实际发生的 可以计入招待 所得税前有扣除限额
2019-11-14 12:21:39
你好,实际业务的可以的。
2022-02-24 12:57:42
你好,可以
2016-12-30 09:23:29
你好,需要招待费发票入账 你所指规定是汇算清缴扣除限额的意思?
2019-06-04 09:41:03
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