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紫雨
于2019-11-14 14:24 发布 1582次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-11-14 14:25
您好根据实际发放的金额处理 次月发放的时候再调整过来
紫雨 追问
2019-11-14 14:38
如:应付工资是10000,实发5900,社保 2800 公积金1000,个税100借:应付职工薪酬-职工工资10000 贷:银行存款 5900 其他应收款---社保(个人)3000(?) 其他应收款---公积金(个人) 1000 应交税金-个人所得税 100其中一个员是多扣了他150元,另外一个员工少扣了50元。分录 是上面这样做吗\"还是说要把这50和150分别挂这两个员工名下
bamboo老师 解答
2019-11-14 14:39
这个是多扣了跟少扣了后的金额 是吧
2019-11-14 14:47
不好意思,调整一下。前面算错了。因为实际是小数,我把它调整成整数,看着直观一点。如:应付工资是10000,实发6050,社保 (社保局应扣数2800,工资表扣数2850) 公积金1000,个税100借:应付职工薪酬-职工工资10000贷:银行存款 6050其他应收款---社保(个人) (?)其他应收款---公积金(个人) 1000应交税金-个人所得税 100其中一个员是多扣了他70元,另外一个员工少扣了20元。分录 是上面这样做吗\\\"还是说要把这70和20分别挂这两个员工名下
2019-11-14 14:49
分录按照实际扣款的金额写就好了 下个月再按照把扣款补回的入账 这样比较简单
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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紫雨 追问
2019-11-14 14:38
bamboo老师 解答
2019-11-14 14:39
紫雨 追问
2019-11-14 14:47
bamboo老师 解答
2019-11-14 14:49