- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2016-03-30 10:33
在建工程,领用的原材料被抵扣了,借:原材料45056.1应交税费-进项税额7943.93,贷:银行存款5万
:借;原材料 7943.93 贷;应交税费-应交增值税(进项税额转出)7943.93
请问增值税申报表也需做进项税额转出吗?
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是的
2016-03-30 10:29:01
你好,内帐是可以这样处理的,不需要做价税分离
2017-08-07 11:56:57
借;应交税费(进项税额) 贷;原材料
做这个调整分录
2017-02-23 08:40:33
您好,这个是需要分录吗还是
2023-11-07 22:09:28
1,借,预付账款20000,贷,银行存款20000
2,借,原材料,应交税费~应交增值税~进项税,贷,预付账款20000,银行存款3200
2020-03-27 19:43:39
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2016-03-30 10:29
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2016-03-30 12:56