- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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借原材料甲材料4万
原材料乙材料20万
应交税费应交增值税进项31200
贷银行存款
2023-11-20 20:28:51

您好,这个是需要分录吗还是
2023-11-07 22:09:28

你好,借预付贷银存
2019-11-18 15:35:16

你好,内帐是可以这样处理的,不需要做价税分离
2017-08-07 11:56:57

1、借:预付账款 贷:银行存款
2、借:在途物资-丙材料 200
应交税费-应交增值税「进项税额」26
贷:预付账款 50
银行存款 176
2019-10-29 22:50:11
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